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2019年第25号公告:浙江省广播电视局2018年度预算执行情况审计结果
发布日期:2019-08-06信息来源:省审计厅浏览次数:字号:[ ]

 2019年8月2日公告)

 

根据《中华人民共和国审计法》的规定,浙江省审计厅派出审计组,自2019年3月4日至4月12日,对浙江省广播电视局(原浙江省新闻出版广电局,以下简称省广电局)2018年度预算执行情况进行了审计,并延伸审计了浙江省新闻出版广播电视监测中心(以下简称监测中心)、浙江省新闻出版广播影视审读评议中心等下属事业单位和浙江省网络视听节目建设和管理协会(以下简称省网视协会)等部分业务主管社团(协会)。现将审计结果公告如下:

一、基本情况及审计评价

省广电局是省政府直属机构,承担党中央和省委、省政府关于广播电视工作的方针政策和决策部署的贯彻落实,制定相关政策、规划和行业标准并组织实施等职责。截至2018年底,局本级编制数45名、实有在职人数55人,共有下属事业单位2家。

2018年,省广电局及下属事业单位预算总收入26213.98万元,实际总收入29533.79万元;预算总支出26213.98万元,实际总支出19718.55万元;年末结转结余9729.53万元。

审计结果表明,省广电局比较重视预算执行管理,会计报表基本真实反映财务收支情况,内部控制制度基本健全有效,能依法向社会公众公开部门收支预决算、财政拨款支出和“三公”经费公共预算财政拨款支出情况。但在预算管理、资产管理、执行财经法纪等方面还需进一步加强和规范

二、审计发现的主要问题

(一)预算管理方面存在的问题。一是省广电局本级政府采购预算管理不严,预算编制调整过大。二是省广电局本级2018年度财政拨款预算执行率偏低(67.83%)。三是省广电局本级房屋租金收入286.89万元未及时上缴财政。四是省广电局本级及监测中心收到的补助奖励经费共计64.89万元未按规定及时确认收入。

(二)资产管理方面存在的问题一是省广电局本级未及时收取2018年度房屋租金246.49万元。二是省广电局本级账实不符的车辆数为21辆,账面原值差613万元。

(三)执行财经法纪方面存在的问题一是省广电局本级违规收取培训费11.22万元。二是未按规定制定公款竞争性存放实施办法,公款存放协议签订不及时,800万元定期存款到期未及时收回。三是下属监测中心违规列支个人费用15958元,省网视协会违规列支个人费用41985元。

三、审计处理意见及建议

对本次审计发现的问题,浙江省审计厅已依法出具审计报告,并提出规范预算管理工作、提高制度的执行力、加强对下属单位监管等建议。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题,省广电局高度重视,采取有效措施,积极进行整改。房屋租金收入共计533.38万元和违规收取的培训费11.22万元已上缴省财政;制定实施了《浙江省广播电视局公款竞争性存放实施细则》,到期未及时收回的800万元定期存款已按定期利率上浮50%计收利息;责成监测中心和省网视协会清退了违规费用57943元;对下属单位监管进行了梳理和规范。其他问题正在整改中。


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